老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開票,也要做無票收入,庫存商品要出去的 答
老師你好,我想問一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師,一套賬的大公司核對(duì)應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問
您好,一般是要核對(duì)紙質(zhì)的采購(gòu)入庫單和送貨單 答
以貨易貨,120 萬元的庫存商品換取A公司市場(chǎng)價(jià)格為 問
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師,公司屬于先進(jìn)制造業(yè),享受增值稅加計(jì)抵減的稅 問
同學(xué),你好 收到退回的稅款,可以沖減之前的繳納分錄 答

上月有留抵額本月銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)不用交增值稅期末如何做賬務(wù)處理?
答: 你好,不用繳納增值稅,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅賬務(wù)處理的
1月進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng),需要交納增值稅 月末如何做賬務(wù)處理
答: 你好 一般納稅人的話 是需要結(jié)轉(zhuǎn) 把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方有余額代表留抵 不再做賬務(wù)處理 如果是貸方有余額 轉(zhuǎn)到未交增值稅里面 繳納后沖
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,年末增值稅的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),要如何做賬務(wù)處理?
答: 你好,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的賬務(wù)處理的

