
預(yù)收3年的培訓(xùn)費(fèi),增值稅怎么報(bào)哎預(yù)收3年的培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)期發(fā)生額報(bào)稅,增值稅應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)期發(fā)生額報(bào)稅,按照當(dāng)期發(fā)生額報(bào)稅,按照當(dāng)期發(fā)生額報(bào)稅。意思是說可以分期申報(bào)增值稅嗎?是的,可以分期申報(bào)增值稅。不是發(fā)生當(dāng)期全額報(bào)稅哈
答: 您好,開票多少就交多少增值稅就行。
老師,我增值稅申報(bào)的時(shí)候附表四加計(jì)抵減本期發(fā)生額是附表二里面那個(gè)稅額乘以10%啊,保留了兩位小數(shù),為什么會(huì)提示我那個(gè)本期發(fā)生額大于稅額乘以10%呢?
答: 你是不是有以前期間的,同學(xué)
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我報(bào)2018年02月的增值稅申報(bào)時(shí)附表四,本期實(shí)際抵減稅額這里漏填了,導(dǎo)致期末有余額,2018年03月的時(shí)候,期初有余額,但實(shí)際2018年02月的時(shí)候已經(jīng)抵減了,這期初余額不應(yīng)該存在的,現(xiàn)在我應(yīng)該要怎么操作呢,我可以在這一期申報(bào)的時(shí)候再本期發(fā)生額這里填-330么??就是這個(gè)在上期已經(jīng)抵減了,在本期有填那不是抵減兩次了么??
答: 你好,你看第一張圖片,本期實(shí)際抵減欄沒有填,所以需要在本期補(bǔ)上期末才會(huì)為0


Luck Fairy 追問
2018-04-03 13:55
Luck Fairy 追問
2018-04-03 13:57
吳月柳 解答
2018-04-03 14:02