選項(xiàng)b生產(chǎn)產(chǎn)品,怎么會(huì)資本化?造船廠生產(chǎn)的船屬于他 問(wèn)
造船廠生產(chǎn)的船屬于 存貨 答
你好,老師,公司付租金給房東,付租金的期限是25.9.15 問(wèn)
可以那樣注明期限的,稅局只管收稅 答
今年補(bǔ)小規(guī)模上年季度末增值稅,附加稅,滯納金怎么 問(wèn)
查補(bǔ)增值稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 補(bǔ)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款 答
現(xiàn)金流出大于現(xiàn)金流入說(shuō)明公司經(jīng)營(yíng)不善嗎 問(wèn)
說(shuō)明資金流容易斷 答
營(yíng)業(yè)稅金及附加是核算本年度的附加稅嗎? 稽查以 問(wèn)
您好,只是本年的,以前年度的,用以前年度損益調(diào)整或直接用未分配利潤(rùn),不能影響25年利潤(rùn)的 答

利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)外收入1200是免征的增值稅額 在所得稅匯算清繳時(shí)候需不需要把這部分收入調(diào)增
答: 你好,要具體看這個(gè)金額是什么收入,在不在所得稅免稅范圍,不在免稅范圍就需要交所得稅
所得稅匯算時(shí)營(yíng)業(yè)外收入中的稅收減免(享受免征增值稅)是否需要調(diào)增利潤(rùn)
答: 你好,主表上填營(yíng)業(yè)外收入了就不用調(diào)增了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)2018年小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點(diǎn)9萬(wàn)免征增值稅的稅額 已計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 企業(yè)所得稅是按收入核定征收 預(yù)繳的 在匯算清繳時(shí)需要把這部分營(yíng)業(yè)外收入調(diào)增應(yīng)納稅所得額嗎
答: 你好,這部分營(yíng)業(yè)外收入年底繳納所得稅的時(shí)候沒(méi)有計(jì)入利潤(rùn)總額嗎
利潤(rùn)表中有一個(gè)營(yíng)業(yè)外收入 是增值稅即征即退的稅額 這部分收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師按定率征收,B類(lèi)所得稅匯算清繳,減免的增值稅記入營(yíng)業(yè)外收入,匯,算清繳需不需要并入營(yíng)業(yè)收入交所得稅
農(nóng)業(yè)匯算清繳時(shí),減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,這一部分是需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,小規(guī)模30萬(wàn)內(nèi)免交的增值稅,如營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納所得稅嗎?匯算清繳的時(shí)候這個(gè)收入需要調(diào)減嗎?


于洋 追問(wèn)
2018-04-03 11:48
于洋 追問(wèn)
2018-04-03 11:48
吳月柳 解答
2018-04-03 11:51