
老師,去年做了一筆 借:其他業(yè)務(wù)成本50萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款50萬(wàn),但是這個(gè)成本寫(xiě)錯(cuò)了,應(yīng)該是5萬(wàn),現(xiàn)在跨年了,這個(gè)賬怎么處理?
答: 你好,建議紅沖45萬(wàn),其他業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整科目代替
老師,去年有一筆業(yè)務(wù)是這樣的:借其他業(yè)務(wù)成本100萬(wàn),貸:其他應(yīng)付款 100萬(wàn) 今年發(fā)現(xiàn)金額計(jì)提多了,今年的賬怎么做調(diào)整,謝謝老師。
答: 你好,今年做這個(gè)調(diào)整分錄,借;其他應(yīng)付款,貸;以前年度損益調(diào)整——其他業(yè)務(wù)成本(去年多計(jì)提的金額)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們現(xiàn)在買了個(gè)非主業(yè)用的東西,借方掛的其他業(yè)務(wù)成本,難道貸方還掛應(yīng)付賬款?這不跟主業(yè)一樣了嗎?
答: 您好!貸方是一樣掛應(yīng)付賬款。您不是借方不同嗎?這樣就可以了。


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2024-03-10 14:55
郭老師 解答
2024-03-10 14:57
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2024-03-10 15:03
郭老師 解答
2024-03-10 15:03
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2024-03-10 15:03