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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-02 15:42

你好,是需要對沖余額嗎

蕾蕾 追問

2018-04-02 15:49

用的財務軟件 
沒有期初就做帳了 
現在調整的話  應收應付都不準  調帳的話用什么科目比較適合呀 
學堂我看到對賬這一塊好像說的比較多的是現金銀行和庫存

鄒老師 解答

2018-04-02 15:50

你好,是期初數沒有需要通過做賬調整?

蕾蕾 追問

2018-04-02 16:17

對的呢 
因為好像沒有發(fā)現應收應付調帳的分路

鄒老師 解答

2018-04-02 16:18

你好,期初數錯誤只能是重新建賬錄入正確期初數的 
分錄調整只是影響期末余額的

蕾蕾 追問

2018-04-02 16:22

不可以做分錄調整呀  好吧就  謝謝了

鄒老師 解答

2018-04-02 16:23

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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你好,是需要對沖余額嗎
2018-04-02 15:42:54
借:應收賬款 2000 貸:應付賬款 2000
2020-07-31 12:40:52
您好 請問您入賬時候分錄怎么寫的
2019-10-26 10:51:02
這個對應這個原材料 成本和費用都沒有做嗎?
2020-10-22 20:07:20
預付賬款借方余額: 借:應付賬款 貸:預付賬款 預付賬款貸方余額: 借:預付賬款 貸:應付賬款
2018-11-05 13:14:28
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