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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-03-06 09:53

你好這個(gè)屬于價(jià)外費(fèi)用銷售方是確認(rèn)收入的。

素素 追問

2024-03-06 10:13

應(yīng)該是這樣嗎?
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:營業(yè)外外收入——違約金
  應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額,
之前做的是:
借:應(yīng)收賬款   1000
借:原材料   -1000
是應(yīng)將之前的沖了對(duì)嗎?

玲老師 解答

2024-03-06 10:14

這個(gè)不對(duì),這個(gè)屬于價(jià)外費(fèi)用和你正常銷售商品這個(gè)分錄是一樣的。

玲老師 解答

2024-03-06 10:14

我是針對(duì)銷售方回復(fù)的。

素素 追問

2024-03-06 10:23

老師,把營業(yè)外收入改為主營業(yè)務(wù)收入,同時(shí)將
借:應(yīng)收賬款 1000
借:原材料 -1000
沖銷就可以了對(duì)嗎?

玲老師 解答

2024-03-06 10:26

改為主營業(yè)務(wù)收入是對(duì)的。用你最后一個(gè)原材料負(fù)數(shù)那個(gè)貸方負(fù)數(shù)不等于借方正數(shù)增加嗎?這是啥意思?

玲老師 解答

2024-03-06 10:27

是不是銷售方扣了采購方的錢還是說采購方扣了銷售房的錢?

素素 追問

2024-03-06 10:28

是采購方扣銷售方的錢,我是采購方的財(cái)務(wù)應(yīng)怎么做賬?

玲老師 解答

2024-03-06 10:30

采購方直接把扣款記到營業(yè)外收入就行了。

素素 追問

2024-03-06 10:33

涉及交增值稅 銷項(xiàng)稅的問題嗎?或是原購進(jìn)的材料已抵扣,是否應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

玲老師 解答

2024-03-06 10:35

不涉及就是這個(gè)會(huì)交企業(yè)所得稅。

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你好這個(gè)屬于價(jià)外費(fèi)用銷售方是確認(rèn)收入的。
2024-03-06 09:53:20
?你好;? ?違約金不開票的; 除非 你們是價(jià)外費(fèi)用 ;? ??
2022-10-31 16:38:12
借營業(yè)外支出/銷售費(fèi)用貸其他貨幣資金
2020-09-13 09:15:57
您好!支付客戶賠償款入營業(yè)外支出科目。
2021-07-08 16:02:43
你好,計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入 屬于價(jià)外費(fèi)用
2016-12-15 10:41:36
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