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自信的小土豆
于2024-03-05 14:04 發(fā)布 ??268次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2024-03-05 14:06
那不對,應該把現(xiàn)金付款那個分錄寫上。是不是付現(xiàn)金那個分錄沒有寫?
自信的小土豆 追問
2024-03-05 14:08
上一任財務因為沒有把現(xiàn)金付款的分錄寫上 所以導致掛賬了,現(xiàn)在調整的話 直接補上現(xiàn)金分錄可以嗎
玲老師 解答
2024-03-05 14:11
你好 是的 付款分錄 補上
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老師好,貨款已經用現(xiàn)金支付了,預付賬款上還是借方負數,可以調嗎? 借 預付賬款 6000 其他應付款-備用金 6000
答: 那不對,應該把現(xiàn)金付款那個分錄寫上。是不是付現(xiàn)金那個分錄沒有寫?
法人提備用金導致其他應付款為負數,怎么調賬
答: 報表上重分類為其他應收款就可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我怎么沖減原來會計做的,其他應付款,摘要上寫的是借股東款做備用金,我現(xiàn)在新接手
答: 你好,需要用資金償還了才可以沖減 借;其他應付款,貸;銀行存款等科目
收到備用金后,貸方怎么會是其他應付款的
討論
就是 上海富友支付服務有限公司客戶備用金 轉進來的,不知道是個什么情況賬做其他應付款嗎?
公司沒有提現(xiàn)做備用金,一直老板代墊做的其他應付款,現(xiàn)在金額很大,要怎么處理比較好?
收到張美海備用金為什么貸方是其他應付款而不是其他應付款呢
老師,這個備用金是不需要還的,貸方也是用其他應付款嗎
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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自信的小土豆 追問
2024-03-05 14:08
玲老師 解答
2024-03-05 14:11