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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-02 08:38

你好,多的就補(bǔ)計提,少的就沖銷計提

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-04-02 09:16

那如果發(fā)票金額大于報銷人的報銷金額這個怎么處理呢?

鄒老師 解答

2018-04-02 09:17

你好,補(bǔ)計提之前的水電費(fèi)分錄就是了

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-04-02 09:20

如果發(fā)票金額大于報銷人的報銷金額這個怎么處理呢?老師

鄒老師 解答

2018-04-02 09:21

你好,補(bǔ)計提 
借;制造費(fèi)用等科目  貸;其他應(yīng)付款等科目

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-04-02 09:42

報銷人不要了

鄒老師 解答

2018-04-02 09:43

你好,不要了就需要把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入的

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-04-02 09:48

我這邊之前考慮了,會計主管說不行,讓我自己想辦法

鄒老師 解答

2018-04-02 09:49

你好,具體是什么考慮了說不行

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-04-02 09:57

之前的水電費(fèi)計入管理費(fèi)用壞賬準(zhǔn)備也不行,說自己想辦法,什么都不說反正

鄒老師 解答

2018-04-02 09:59

你好,如果是管理部門用的是可以計入管理費(fèi)用的 
車間用的計入制造費(fèi)用核算

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-04-02 10:02

是多收和少收了的那個

鄒老師 解答

2018-04-02 10:03

你好,多了就計提,少了就沖銷就是了

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相關(guān)問題討論
你好,多的就補(bǔ)計提,少的就沖銷計提
2018-04-02 08:38:58
你好 是代收的水電費(fèi)的話 你們 借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款科目
2019-12-01 15:17:43
借;制造費(fèi)用等科目 貸;銀行存款等科目
2018-02-08 09:57:33
您好,水電費(fèi)一般兩個月一交,不知道這個月的水電費(fèi)多少,可以根據(jù)本月的水費(fèi)表,電費(fèi)表上的數(shù)字,進(jìn)行計提 。
2016-10-30 11:08:15
要先計提當(dāng)月的嗎,然后下個月按具體的交,并且調(diào)整,還有個就是提成租金,也是跨越的,也要計提嗎 權(quán)責(zé)發(fā)生制,需要按按合同這個去計提,水電費(fèi)可以去看電表和水表自己算去做賬
2019-12-31 11:24:20
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