請(qǐng)問(wèn),母子公司做合并報(bào)表 母公司:其他應(yīng)收款--子公司 -30000 子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000 做合并報(bào)表時(shí),需要再做抵銷分錄嗎?
不見(jiàn)不散
于2024-03-04 19:20 發(fā)布 ??683次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-03-04 19:22
同學(xué)你好,理論上要做的,實(shí)際操作中,如果母公司沒(méi)有對(duì)其他應(yīng)收款進(jìn)行重分類,來(lái)填寫資產(chǎn)負(fù)債表,就不需要做抵消分錄了,否則,需要做抵消分錄。
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你好,這個(gè)款就沒(méi)了,
2022-09-05 17:32:26

同學(xué)你好,理論上要做的,實(shí)際操作中,如果母公司沒(méi)有對(duì)其他應(yīng)收款進(jìn)行重分類,來(lái)填寫資產(chǎn)負(fù)債表,就不需要做抵消分錄了,否則,需要做抵消分錄。
2024-03-04 19:22:40

是這樣老師
母子公司做合并報(bào)表
母公司:其他應(yīng)收款--子公司 -30000
子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000
我在這個(gè)基礎(chǔ)上,做抵銷分錄: 借:其他應(yīng)收款 30000 貸:其他應(yīng)付款 30000
審計(jì)時(shí)說(shuō)是:因?yàn)闆](méi)有做資產(chǎn)重分類,這樣就不需要再編抵銷分錄,我這樣一編,就重復(fù)了,多做了,讓重新更正。
請(qǐng)問(wèn):我如果調(diào)整我這個(gè)錯(cuò)誤分錄?
2024-03-04 20:08:29

您好
不好意思 沒(méi)注意是向吳老師提問(wèn)的 實(shí)在抱歉 對(duì)不起 可以這樣寫分錄
借:其他應(yīng)收款
貸:營(yíng)業(yè)外收入
2024-07-01 11:19:32

你好;? ?母子公司應(yīng)該是有合同的 ;? 這樣會(huì)涉及開(kāi)票的; 不是走往來(lái)科目的? ? ;因?yàn)樽庸締T工給母公司 服務(wù)了? ?
2023-02-17 14:19:33
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