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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2024-03-04 09:55

您好,沒有的話把暫估的會計分錄沖銷

娜--微會計 追問

2024-03-04 09:58

借:主營業(yè)務(wù)成本  -10000
貸:應(yīng)付賬款——暫估成本    -10000

娜--微會計 追問

2024-03-04 09:58

是這樣嗎

娜--微會計 追問

2024-03-04 09:58

但是我的報表就會出負數(shù)了

東老師 解答

2024-03-04 09:58

不對,沖銷是做相反的會計分錄

娜--微會計 追問

2024-03-04 10:07

老師,我之前的會計分錄是
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款——暫估

請問要怎么做分錄,您能直接寫出來嗎

東老師 解答

2024-03-04 10:08

借應(yīng)付賬款暫估  貸主營業(yè)務(wù)成本就行了

娜--微會計 追問

2024-03-04 10:18

那第二年度才發(fā)現(xiàn)拿不回發(fā)票,又應(yīng)該怎么做分錄呢?

東老師 解答

2024-03-04 10:18

發(fā)票拿到以后直接給你發(fā)票金額做賬就可以

娜--微會計 追問

2024-03-04 10:23

拿不回發(fā)票

東老師 解答

2024-03-04 10:23

拿不回來發(fā)票,那么也正常記入成本費用,只是需要匯算清繳的時候納稅調(diào)整

娜--微會計 追問

2024-03-04 10:32

那我的暫估成本還會一直在賬上掛著呀,需要怎么做分錄弄掉呢

東老師 解答

2024-03-04 10:32

就按照我上面發(fā)的給你沖銷暫估就可以

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相關(guān)問題討論
您好,沒有的話把暫估的會計分錄沖銷
2024-03-04 09:55:19
你好,是的,先確認收入然后結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-07-09 16:40:44
你這個發(fā)生拍攝嗎,有需要做收入,你這個可以暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個按實際發(fā)生成本去結(jié)轉(zhuǎn) 后續(xù)匯算清繳之前補回發(fā)票
2020-06-17 13:38:21
你好,你做的分錄沒問題
2018-12-19 09:22:17
您好 請問收入分錄怎么寫的
2022-01-10 07:22:12
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