
老師請教一個問題,甲方單位欠我們貨款給的酒沖貨款,我咋處理賬務(wù)呢?
答: 你好!讓對方開發(fā)票。 借:管理費用-招待費 貸:應(yīng)收賬款
老師請教一個問題,甲方單位欠我們貨款給的酒沖貨款,我咋處理賬務(wù)呢?他們是工程公司,我們是材料商,需要付我們材料款,沒錢用酒抵材料款。我們是供應(yīng)商人家是甲方,我們把票都給開完了
答: 你好,那這個你們抵扣來做什么用?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問我們在對方公司拉配件,一直欠對方貨款,貨款通過對方給我們的返利款和服務(wù)費沖減,這個我應(yīng)該怎么入賬呢?
答: 首先你在對方公司的拉配件,未付款,那么你做帳的時候要先入庫,應(yīng)付賬款。之后的返利款和服務(wù)費你要分開做,返利款是我們付給對方錢之后,對方給我們的折扣或者是其他,這部分可以營業(yè)外收入,服務(wù)費作為費用科目。




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優(yōu)雅的柚子 追問
2024-03-01 13:34
張曉慶老師 解答
2024-03-01 13:41
優(yōu)雅的柚子 追問
2024-03-01 14:28
張曉慶老師 解答
2024-03-01 14:34