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送心意

張曉慶老師

職稱中級會計師

2024-03-01 13:30

你好!讓對方開發(fā)票。
借:管理費用-招待費
貸:應(yīng)收賬款

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-03-01 13:34

 我們是供應(yīng)商人家是甲方,我們把票都給開完了   對方給我們開發(fā)票內(nèi)容是

張曉慶老師 解答

2024-03-01 13:41

你好。對方給酒,相當(dāng)于賣給你們,得開發(fā)票呀!

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-03-01 14:28

不是這樣子的老師,他們是工程公司,我們是材料商,需要付我們材料款,沒錢用酒抵材料款哦

張曉慶老師 解答

2024-03-01 14:34

你好!同學(xué),酒水抵貨款。業(yè)務(wù)實質(zhì)就相當(dāng)于對方賣給你們酒,你們應(yīng)該付款,但是由于他也欠你們錢。所以相互抵賬了。

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相關(guān)問題討論
你好!讓對方開發(fā)票。 借:管理費用-招待費 貸:應(yīng)收賬款
2024-03-01 13:30:24
你好,那這個你們抵扣來做什么用?
2024-03-01 14:32:10
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
首先你在對方公司的拉配件,未付款,那么你做帳的時候要先入庫,應(yīng)付賬款。之后的返利款和服務(wù)費你要分開做,返利款是我們付給對方錢之后,對方給我們的折扣或者是其他,這部分可以營業(yè)外收入,服務(wù)費作為費用科目。
2015-09-29 16:25:11
借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)收賬款
2018-01-07 15:02:53
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