老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊。可以按比例減脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
?。繛槭裁从械恼f可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進項為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應(yīng) 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的余額吧?
答: 是的12月份結(jié)轉(zhuǎn)損益后的本年利潤年底的全部余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配--未分配利潤!
18年底忘了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎么辦? 本年利潤是借方余額
答: 同學(xué)你好,建議反結(jié)賬,然后在18年12月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,公司以前的會計年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,導(dǎo)致本年利潤每一年下來都有余額,請問這樣做對嗎?
答: 你好,不會的,年末的時候本年利潤科目應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目,做到本年利潤科目沒有余額才是的






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凡 追問
2018-03-30 17:21
崔老師 解答
2018-03-30 17:26