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送心意

cassie 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師五科合格

2024-02-29 10:09

司注銷時其他應(yīng)付款有余額,則需要按照以下步驟處理:1. 確認余額的來源:首先需要核實其他應(yīng)付款余額的來源,確定其是否是真實的債務(wù)。2. 清償債務(wù):如果其他應(yīng)付款余額是真實的債務(wù),則需要按照債務(wù)協(xié)議進行清償。3. 處理未清償?shù)钠渌麘?yīng)付款。4. 完成注銷手續(xù):在其他應(yīng)付款余額清償完畢后,可以完成公司注銷手續(xù)。

CC^ - ^ 追問

2024-02-29 10:38

未分配利潤有40萬,需要先把這部分錢沖其他應(yīng)付款嗎?還是怎么樣?

cassie 老師 解答

2024-02-29 11:06

不行的同學(xué)  其他應(yīng)付款只能是先證明是否是真實債務(wù) 如果是需要還款的 需要還這筆款 不能直接用未分配利潤沖的 

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司注銷時其他應(yīng)付款有余額,則需要按照以下步驟處理:1. 確認余額的來源:首先需要核實其他應(yīng)付款余額的來源,確定其是否是真實的債務(wù)。2. 清償債務(wù):如果其他應(yīng)付款余額是真實的債務(wù),則需要按照債務(wù)協(xié)議進行清償。3. 處理未清償?shù)钠渌麘?yīng)付款。4. 完成注銷手續(xù):在其他應(yīng)付款余額清償完畢后,可以完成公司注銷手續(xù)。
2024-02-29 10:09:58
你好,沒有計提利潤的說法,只有結(jié)轉(zhuǎn) 過程是這樣處理的
2018-03-22 15:47:50
你是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎
2019-06-18 18:23:38
你好!一般是通過以前年度損益調(diào)整科目
2019-06-18 18:07:12
你好,年底結(jié)轉(zhuǎn),不需要做第二筆分錄?
2022-01-12 20:41:52
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