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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-30 11:41

你好 
開銷售單和發(fā)貨的當(dāng)月 
  借;應(yīng)收賬款  貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi) 
3個(gè)月后收到貨款 借;銀行存款  貸;應(yīng)收賬款 
發(fā)貨的時(shí)候確認(rèn)收入

深情的大碗 追問

2018-03-30 11:44

但是開具發(fā)票是3個(gè)月后的,報(bào)稅系統(tǒng)上面的銷售收入就會(huì)和當(dāng)月的收入不一致,這個(gè)問題應(yīng)該怎樣解決?

鄒老師 解答

2018-03-30 11:48

你好,你可以 在開具發(fā)票的當(dāng)月做收入確認(rèn)

深情的大碗 追問

2018-03-30 11:50

那到底是在發(fā)貨的時(shí)候確認(rèn)收入還是在開具發(fā)票的時(shí)候確認(rèn)收入?

鄒老師 解答

2018-03-30 11:51

你好,稅法規(guī)定是在發(fā)貨的時(shí)候確認(rèn)收入 
但是外賬操作是根據(jù)開具發(fā)票確認(rèn)收入的 
如果發(fā)出確認(rèn)收入,開具發(fā)票需要再確認(rèn)收入,會(huì)導(dǎo)致一筆收入重復(fù)確認(rèn)的

深情的大碗 追問

2018-03-30 12:12

我就是不想重復(fù)確認(rèn)收入。那做外賬的時(shí)候應(yīng)該根據(jù)開具發(fā)票確認(rèn)收入,那發(fā)貨當(dāng)月應(yīng)該怎樣做分錄呢,什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?我用的是速達(dá)軟件,開銷售單的時(shí)候財(cái)務(wù)系統(tǒng)就引入銷售開單的數(shù)據(jù)做了一筆收入,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)  月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也會(huì)引入出庫單數(shù)據(jù),做結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 ,但是當(dāng)月是并沒有開具發(fā)票的,那是不是應(yīng)該要調(diào)整分錄?怎樣調(diào)整

鄒老師 解答

2018-03-30 13:36

發(fā)貨 借;發(fā)出商品   貸;庫存商品 
取得收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本的 
你需要把系統(tǒng)做的這個(gè)分錄沖銷

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你好 開銷售單和發(fā)貨的當(dāng)月 借;應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 3個(gè)月后收到貨款 借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款 發(fā)貨的時(shí)候確認(rèn)收入
2018-03-30 11:41:06
您好,銷售貨物未開發(fā)票,根據(jù)收款和發(fā)貨來確認(rèn)收入,做會(huì)計(jì)分錄時(shí),借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。
2019-04-12 22:37:20
你好 納稅義務(wù)發(fā)生在12月份 12月份確認(rèn)收入 會(huì)計(jì)分錄和開票確認(rèn)收入的分錄一樣 1月份開票后把發(fā)票附在12月憑證后面
2020-07-01 11:44:08
你好,可以按照銷售單時(shí)間入賬,
2019-09-02 11:59:20
做無票的銷售收入處理 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020-06-29 17:24:10
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