老師,掛應(yīng)付賬款是在沒支付款時(shí)掛嗎?付款了直接是銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金對(duì)吧比如購(gòu)一批材料10000元,我是要做兩筆分錄嗎不管當(dāng)時(shí)有沒支付?
心靈美的檸檬
于2024-02-27 16:42 發(fā)布 ??354次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-02-27 16:43
如果你想要查明細(xì)的話,不管支付沒有支付,都可以通過應(yīng)付賬款來過度。
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因?yàn)樵谏婕皫?kù)存現(xiàn)金和銀行存款的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí) 為避免重復(fù)記賬(業(yè)務(wù)雙方都是自己) 一般只填付款憑證也就是說 把現(xiàn)金從銀行中取出時(shí) 只會(huì)有銀行存款付款憑證 不會(huì)有庫(kù)存現(xiàn)金收款憑證但要注意 只有付款憑證不代表只需要在銀行存款日記賬中記支出 庫(kù)存現(xiàn)金日記賬中也是要記收入的 否則賬會(huì)不平的
2018-03-13 17:30:04

應(yīng)付賬款和銀行存款同時(shí)減少。
2023-11-07 09:59:05

你好,應(yīng)不是借:銀行存款3,貸:庫(kù)存現(xiàn)金3,如要是這樣的,這是將自已的現(xiàn)金存入了銀行,應(yīng)是,借:應(yīng)付賬款3,貸:庫(kù)存現(xiàn)金3
2020-03-21 15:11:01

那你確定這些數(shù)據(jù)核實(shí)清楚了就找個(gè)空白的資產(chǎn)負(fù)債表,然后把這些數(shù)據(jù)填寫到相應(yīng)科目,最后差額放到未分配利潤(rùn)。用這個(gè)做期初數(shù),張?zhí)桌锾顚懫诔鯏?shù)建賬!
2019-03-21 10:03:55

不是的哦,不能這么算
2022-04-16 11:55:38
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