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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-03-30 11:04

借法人的款項(xiàng),是要做  借:銀行存款等   貸:其他應(yīng)付款--法人

愛吃蘑菇的小菇?jīng)? 追問

2018-03-30 11:11

那銀行存款又沒發(fā)生交易,沒有單據(jù)做那分錄會不會被查?

張艷老師 解答

2018-03-30 11:12

明白您的意思了 
借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi)  貸:其他應(yīng)付款--法人

愛吃蘑菇的小菇?jīng)? 追問

2018-03-30 11:27

不是這個意思,我公司剛建廠,沒有利潤,只有支出, 
庫存現(xiàn)在和銀行存款在余額在貸方

張艷老師 解答

2018-03-30 11:31

庫存現(xiàn)金和銀行存款是不能有貸方余額的,這是基本常識。您不就是借用法人款項(xiàng)發(fā)放工資和報(bào)銷嗎?就是這個分錄了,借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款--法人

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相關(guān)問題討論
借法人的款項(xiàng),是要做 借:銀行存款等 貸:其他應(yīng)付款--法人
2018-03-30 11:04:15
是的,借方是其他應(yīng)收款-借款人
2019-04-14 09:54:53
你好 借;庫存現(xiàn)金 20 管理費(fèi)用 680,貸;其他應(yīng)收款 700
2019-06-04 20:47:06
你好,你想問的問題具體是?
2020-06-29 16:18:07
你好 借銷售費(fèi)用差旅費(fèi)300 庫存現(xiàn)金50 貸其他應(yīng)收款350
2022-05-22 07:47:08
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