
紅沖暫估的庫存商品,成本未紅沖,而且跨年了賬務(wù)怎么處理?
答: 你好,暫估與實際的差異,在本年度反應(yīng),不調(diào)整已經(jīng)形成的成本 !
暫估入庫的商品已銷售,跨月又跨年沖紅處理問題,例:2017年9月銷售暫估入庫的產(chǎn)品,我在9月已暫估入庫并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,到2018年發(fā)票到了(與暫估的價格不一致,我是不是沖紅暫估庫存及暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本?這不是涉及到所得了嗎,如何清楚的做會計分錄?跨年暫估紅沖怎么賬務(wù)處理
答: 你好,紅字沖銷暫估分錄,借:庫存商品 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)數(shù)),沖成本,借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)) 貸:庫存商品(負(fù)數(shù)),發(fā)票到,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品,根據(jù)以前年度損益調(diào)整科目 的余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤 分配-未分配利潤
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1、庫存暫估沖紅,月末暫估:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 --暫估入庫 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品2、月初沖紅只做 借:應(yīng)付賬款--暫估入庫 貸:庫存商品 只做這筆分錄,其他的不用沖對么?
答: 您好 請問發(fā)票收到了么 暫估的金額跟發(fā)票金額一致嗎


不忘初心 追問
2018-03-29 20:29
不忘初心 追問
2018-03-29 20:29
老江老師 解答
2018-03-29 20:34