
認(rèn)證了,借:進(jìn)項(xiàng)稅額_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額。這樣對(duì)嗎?
答: 你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,增值稅一般納稅人,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,需要往一般納稅人表單里填寫嗎?
答: 你好!這個(gè)你認(rèn)證過了,就要填
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在填寫增值稅附表二的時(shí)候有個(gè)提示說是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額只能輔導(dǎo)期一般納稅人填寫,這是什么意思?這個(gè)表上個(gè)月的期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣有5663,我要怎么處理?思路是什么?請(qǐng)解釋詳細(xì)一點(diǎn)
答: 你好?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額只能輔導(dǎo)期一般納稅人填寫, 正常納納稅人是認(rèn)證后就填寫在當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)里,抵不了的會(huì)自動(dòng)留 抵,當(dāng)期沒有填寫的 不能抵扣了?


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2024-02-26 10:02
東老師 解答
2024-02-26 10:02