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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2024-02-24 15:41

你好,從新建賬就可以!先有實收資本和銀行存款

憶兮 追問

2024-02-24 15:45

那100萬我入了實收資本的話不就是意味著銀行存款應該有100萬嘛,可現(xiàn)在銀行賬上實際是0,這個不是不相符嘛

暖暖老師 解答

2024-02-24 15:48

那有有驗資報告證明錢進來了

憶兮 追問

2024-02-24 15:56

嗯,是的,這個錢是進來過的,后來經營應該是用掉了,那現(xiàn)在我新建賬的話,做一筆實收資本進來,同時做了一筆銀行存款進來,這樣報表上會顯示有銀行存款100萬,但實際是沒有的,我是不是還需要再做一筆什么會計業(yè)務讓報表上的銀行存款和實際的銀行余額是一致的呢?

暖暖老師 解答

2024-02-24 15:59

單筆支出也沒這大???你看看流水吧

憶兮 追問

2024-02-24 16:12

老師,我即便看了幾年前的流水,知道這100萬都是租辦公室、開工資等等用掉了,但我現(xiàn)在也應該沒有辦法把過去發(fā)生的業(yè)務記到現(xiàn)在新開的賬里的,那么有沒有可能我先不管這100萬,不把他體現(xiàn)在新建的賬里以及報表里呢?這樣會不會有什么影響?

暖暖老師 解答

2024-02-24 16:13

那實收資本也不可能是零啊

憶兮 追問

2024-02-24 16:17

所以,老師我該怎么辦呢,只能計入實收資本,讓賬上一直掛著100萬的銀行存款嗎?

暖暖老師 解答

2024-02-24 16:20

借其他應收款貸實收資本

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相關問題討論
你好,從新建賬就可以!先有實收資本和銀行存款
2024-02-24 15:41:54
<p>借;利潤分配-未分配利潤  貸;應付股利</p><p>作出股東會決議分紅,就可以轉入股東賬戶 的</p>
2016-07-28 13:44:04
注銷了,你就不存在合并報表了 期初數(shù)據(jù)不變,期末合并報表就不合并注銷子公司了
2019-09-18 17:33:17
你好,銀行存款數(shù)據(jù)是需要做到一致的
2019-03-28 11:32:12
您好,這個收入做賬的時候要分項目入賬 然后再做個項目帳 分合伙人
2019-12-03 10:45:48
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