想請教一個老師們,就是我司賣了2臺電腦,在1月份的時候,當(dāng)時我已經(jīng)在賬面上處理了這個分錄: 借:固定資產(chǎn)清理 1618.13 累計折舊 5275.68 貸:固定資產(chǎn) 6893.81 因為忘記開票了,所以沒有做申報,結(jié)轉(zhuǎn)損益等,然后安排在2月份再開票申報,這個可以的嗎
糊涂
于2024-02-23 09:22 發(fā)布 ??300次瀏覽
- 送心意
高輝老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
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您好
您分錄寫反了吧?
借:固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
2020-01-05 13:55:00

同學(xué)你好,這個是需要的,等于說是處置固定資產(chǎn),這個要進(jìn)入固定資產(chǎn)清理。
2022-09-24 12:39:30

學(xué)員您好,是的,對的
2022-09-24 12:51:03

因為清理的時候借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)清理反應(yīng)的是按賬面價值結(jié)轉(zhuǎn)的待清理的固定資產(chǎn),某種意義上來說也是固定資產(chǎn)的一種存在形式,所以加進(jìn)去一并反應(yīng)。
2020-02-18 12:35:44

你好
資產(chǎn)負(fù)債表中只有固定資產(chǎn)和固定資產(chǎn)清理,那這幾年的固定資產(chǎn)是原值嗎?——沒有理解您的意思呢
凈值是用固定資產(chǎn)-固定資產(chǎn)清理嗎?——凈值是固定資產(chǎn)原值-累計折舊
2020-06-03 11:44:53
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