老師,您好,咨詢你個問題,就是現(xiàn)在我們公司準備進貨 問
既然用于加工產(chǎn)品銷售,不能計入研發(fā)費用 答
老師:合同約定應收客戶是不含稅價26000元,實際開票 問
先按開票金額正常記賬:借:應收賬款 26780貸:主營業(yè)務收入 26000貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅)780 實際收到 26000 元時:借:銀行存款 26000借:營業(yè)外支出 780(公司承擔的稅費,無合規(guī)憑證不可稅前扣除)貸:應收賬款 26780 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學,你好 需要計提的 答
請問老師,企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問
同學,你好 因為稅比較高,買發(fā)票可以和對方談價格 答
生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時申報 問
你好,可以的。 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定(如財稅〔2012〕39號、國家稅務總局公告2012年第24號),進料加工貿(mào)易方式下,企業(yè)進口料件實行保稅政策,成品出口后可按規(guī)定申請增值稅免抵退稅;而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退(免)稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答

公司處置固定資產(chǎn)二手車 需要給買房開發(fā)票嘛
答: 這個要開發(fā)票的了,需要的了
我們公司要處置固定資產(chǎn)(渣土車),二手車市場給我們這邊開發(fā)票,他那邊說車價合計只能開3萬,開多了要交稅,我不太明白為啥超出了三萬要交說呢
答: 你好,他們是在控制開票金額,小規(guī)模的話月不超三萬季度不超九萬是免稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4S店,然后現(xiàn)在要出售試駕車,二手車交易票開7萬元,實際售價9萬怎么做賬 ?稅的話要怎樣交 我們會計說根據(jù)二手車交易發(fā)票處置固定資產(chǎn),然后根據(jù)正常賣車交銷項稅。
答: 同學好,1.增值稅一般納稅人銷售自己使用過的舊機動車,屬于不得抵扣且未抵扣增值稅進項稅額的,按簡易辦法依3%征收率減半征收增值稅。銷售額和應納稅額的計算公式為:銷售額=含稅銷售額/(1+3%) 應納稅額=銷售額*3%/2。 2.增值稅一般納稅人銷售自己使用過的舊機動車,已抵扣增值稅進項稅額的,按17%稅率繳納增值稅。應納稅額的計算公式為:應納稅額=銷售額×16%。 3.小規(guī)模納稅人(除其他個人外)銷售自己使用過的舊機動車,減按2%征收率征收增值稅。


ヾ(?°?°?)?? 追問
2018-03-28 14:44
吳月柳 解答
2018-03-28 15:03