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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-03-28 10:04

你好!借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利。 
不能抵扣

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一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
可以的,可以抵扣的 借,原材料,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅,貸,銀行存款
2021-07-12 10:43:56
這種進項稅大于銷項稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
2019-01-05 15:49:32
你好 你可以申報抵扣 然后留抵即可 是的 先不做 你有稅費抵減的時候再做
2019-06-10 09:57:34
您好,未認證時,借:相關(guān)成本費用科目,應(yīng)交稅費-待認證增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。認證后,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸;應(yīng)交稅費-待認證增值稅。
2018-04-10 11:26:01
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