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送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2024-02-08 09:07

您好!老師正在看題目

丁小丁老師 解答

2024-02-08 09:09

您好!
1、借:固定資產等  265.17
貸:資本公積/營業(yè)外收入  265.17
2、處置時
借:銀行存款 258
稅金及附加 2
貸:固定資產清理 (賬上固定資產的賬面價值和處置價款的差額)
其他應付款-財政局
差額計入資產處置損益
3、差額上繳財政,
借:其他應付款 -財政局
貸:銀行存款

粉色爆米花???????? 追問

2024-02-08 09:14

老師,期間有計提折舊5萬,繳納增值稅3萬,賬務怎么處理

丁小丁老師 解答

2024-02-08 09:18

您好!
計提折舊
借:成本費用等5
貸:累計折舊5
繳納增值稅不是這一個項目的事情,繳納分錄
借:應交稅費-未交增值稅3
貸:銀行存款3

粉色爆米花???????? 追問

2024-02-08 09:27

老師,計提房產稅  借稅金及附加   貸固定資產清理     繳納房產稅時:借固定資產清理,貸銀行存款嗎

粉色爆米花???????? 追問

2024-02-08 09:31

老師,我重新梳理了問題,政府無償劃撥房產給國企公允價入賬價265.17(期間計提5萬的折舊), 處置時價款是258,繳納房產、土地稅2萬與繳納增值稅3萬,  剩余的253要轉給財政,這每一步的賬務怎么處理呢

丁小丁老師 解答

2024-02-08 09:32

您好!房產稅是你們平時繳納的,不是出售時繳納的額,所以平常繳納時分錄
借:稅金及附加
貸:應交稅費-應交房產稅
借:應交稅費-應交房產稅
貸:銀行存款

粉色爆米花???????? 追問

2024-02-08 09:35

可是您給的第一個分錄就是借稅金及附加

粉色爆米花???????? 追問

2024-02-08 09:37

就是交房產稅和增值稅的這兩個分錄,不知道怎么和您給的第一個分錄結合起來

丁小丁老師 解答

2024-02-08 09:41

您好!第一個分錄貸方還要增加一個交稅的銀行存款,以第二個分錄穩(wěn)準,因為交稅是持有期間的事情,處置時不用交房產稅的

粉色爆米花???????? 追問

2024-02-08 09:48

就是上月入的資產,本月就處置了,以前沒有繳納房產稅,稅局讓把房產稅補繳 了

丁小丁老師 解答

2024-02-08 09:53

您好!那就是補繳房產稅,分錄還是老師給的第二個分錄,這個錢是單獨交給稅局的哦

粉色爆米花???????? 追問

2024-02-08 09:54

那入賬時候貸方的資本公積怎么處理呢

粉色爆米花???????? 追問

2024-02-08 09:57

處置這個房產,票開了,又不能確認收入,這個增值稅的賬務要怎么處理

丁小丁老師 解答

2024-02-08 10:06

您好!資本公積不需要處理
處置房產時,當作資產處置來處理
借:累計折舊
固定資產清理
貸:固定資產
借:銀行存款
貸:固定資產清理
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
差額計入資產處置損益

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相關問題討論
您好!老師正在看題目
2024-02-08 09:07:26
按你們的合同價不含稅%2B契稅%2B印花稅暫估入賬
2023-10-09 10:47:32
借在建工程 貸銀行存款
2019-01-02 14:10:15
你好,列入無形資產核算!
2018-03-15 22:11:54
同學你好 計入無形資產就可以了?
2023-07-10 10:50:57
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