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嗚啦啦啦
于2024-02-06 10:33 發(fā)布 ??789次瀏覽
謝謝老師
職稱: 中級會計師,初級會計師,稅務師
2024-02-06 10:33
同學您好,這筆費用為什么一直沒有支付呢
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老師我2021年計提了一筆費用,借管理費用 貸其他應付款, 2021年年度匯算清繳的時候已經(jīng)納稅調增了,但是賬上一直還是掛著這筆費用 ,這要這么處理合適呢?
答: 同學您好,這筆費用為什么一直沒有支付呢
做年度匯算清繳時其他應收款要調增嗎
答: 你好,其他應收款不需進行調增
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,我家其他應付款有一筆400萬的,是從其他公司進來的,目前一直掛在賬上,年底就一直掛賬沒問題嗎?這筆錢今年4月份進來的,年底或年度匯算清繳,這筆錢不用做什么吧?還是需要做什么呢?
答: 你好,不需要的
我們是小企業(yè)會計準則,匯算清繳有筆先計提費用借:管理費用,房租。 貸:其他應付款 進行調增處理。因為房東讓我們搬家,所以最后發(fā)票未開,房租也不用付了。匯算清繳調增后,我想調下當期的帳,如何會計分錄。因為不用付錢了,費用在匯算清繳也調增了,所以其他應付款應如何處理
討論
匯算清繳之后,發(fā)現(xiàn)錯誤2018年錯誤的:繳納社保,借 管理費用3000 其他應付款 6000,貸 銀行存款 9000。正確的是管理費用6000,其他應付款 3000,兩個金額寫反了。已經(jīng)匯算清繳了,我現(xiàn)在要怎么辦呢?
每月計提的支付給股東的小汽車租金借管理費用——車輛租金貸其他應付款,至今未付。匯算清繳時納稅調增后如何沖銷這部分租金,以后每月還計提嗎?
做了一筆 預提費用,借:管理費用 30萬 貸 其他應付款-預提費用 30萬,那今年最匯算清繳的時候 沒有發(fā)票,要納稅調增,是否還要做一筆分錄,做的話怎么做?
謝謝老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
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