單位是中標了,項目是1200多萬的,政府目前撥款360萬,其余資金都是自籌的,工程是包給建筑公司做的,這邊該如何進行賬務處理
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于2018-03-27 16:15 發(fā)布 ??1382次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-03-27 21:24
您好,建議按以下方法設置并進行賬務處理。
收到款時分錄,借:銀行存款,貸;遞延收益。同時,借;專項收支-專項資金來源-XX項目-XX局,或者專項收支-專項資金來源-XX項目-自籌資金(如果有配套資金,否則無此分錄),貸;專項收支-XXX費用 (按預算科目設置明細,按項目和資金來源設置輔助核算),花的時候,可以做雙重分錄,除按公司核算分錄處理外,再借:專項收支-XXX 費用(按預算科目設置明細,按項目和資金來源設置輔助核算),貸:專項收支-專項資金來源-XX項目-XX局,或者專項收支-專項資金來源-XX項目-自籌資金(如果有配套資金,否則無此分錄)。等花完了,或者年底按專項收支科目發(fā)生額,借;遞延收益,貸;營業(yè)務收入-政府補助,或者其他收益-政府補助,或者沖減相關費用。
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您好,建議按以下方法設置并進行賬務處理。
收到款時分錄,借:銀行存款,貸;遞延收益。同時,借;專項收支-專項資金來源-XX項目-XX局,或者專項收支-專項資金來源-XX項目-自籌資金(如果有配套資金,否則無此分錄),貸;專項收支-XXX費用 (按預算科目設置明細,按項目和資金來源設置輔助核算),花的時候,可以做雙重分錄,除按公司核算分錄處理外,再借:專項收支-XXX 費用(按預算科目設置明細,按項目和資金來源設置輔助核算),貸:專項收支-專項資金來源-XX項目-XX局,或者專項收支-專項資金來源-XX項目-自籌資金(如果有配套資金,否則無此分錄)。等花完了,或者年底按專項收支科目發(fā)生額,借;遞延收益,貸;營業(yè)務收入-政府補助,或者其他收益-政府補助,或者沖減相關費用。
2018-03-27 21:24:26

你好,可以的呢!
2018-12-26 19:56:57

那為什么財政部門不直接撥付申請單位,而要通過你單位過渡呢?
2017-09-07 11:41:05

老師,能幫忙解答一下嗎?謝謝
2017-09-07 09:08:09

借銀行存款貸其他應付款,需要還錢的做這個。
2023-09-25 16:23:38
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