
公司轉(zhuǎn)讓完成,賬面余額10多萬,應(yīng)收賬款30萬,現(xiàn)金1000多,應(yīng)收賬款到賬后,可以直接40多萬一筆轉(zhuǎn)原公司法人賬上嗎?怎么做賬?沒有利潤,利潤是負的,不能分紅,就是賬面余額能直接轉(zhuǎn)原法人嗎?如果不能,那么多賬面余額怎么處理
答: 你好,那不對呀,你這樣的話報表不平 你的利潤是一個政府團隊,你再去查一下,要不你就截圖你的報表 不是分紅就是工資 你們自己選
公司轉(zhuǎn)讓完成,賬面余額10多萬,應(yīng)收賬款30萬,現(xiàn)金1000多,應(yīng)收賬款到賬后,可以直接40多萬一筆轉(zhuǎn)原公司法人賬上嗎?怎么做賬?
答: 你好 其他的都沒余額了嗎? 沒有的可以 分紅 借利潤分配應(yīng)付利潤 借應(yīng)付利潤 貸銀行存款 應(yīng)交稅費個稅 借利潤分配未分配利潤 貸利潤分配應(yīng)付利潤 借應(yīng)交稅費個稅 貸銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我們是子公司,集團需要填內(nèi)部表,有往來抵消表,交易抵消表,現(xiàn)金流抵消表,這三張表怎么填?有應(yīng)收賬款的時候填哪張?當(dāng)月開票當(dāng)月收錢填哪張?
答: 您好,應(yīng)收賬款應(yīng)該是往來帳抵消,開的發(fā)票應(yīng)該是內(nèi)部交易抵消

