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送心意

王曉曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-02-03 18:57

同學(xué)你好,稍等看下

王曉曉老師 解答

2024-02-03 18:58

你們用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則還是會計準(zhǔn)則

追問

2024-02-03 19:00

小企業(yè)會計準(zhǔn)則

追問

2024-02-03 19:02

背景是這樣的:因為2023年時,做的是純外賬,但由2024年起要做回一套賬,所以賬面數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)是有差異的,現(xiàn)在要將數(shù)據(jù)對接得上,然后由2024年1月起做一套賬

王曉曉老師 解答

2024-02-03 19:13

如果是小企業(yè),那就2024年補兩筆分錄,或者你可以返回2023補兩筆分錄。

王曉曉老師 解答

2024-02-03 19:16

現(xiàn)在按你說的感覺是賬面少計了收入,但看數(shù)據(jù)又應(yīng)該是賬面多計了收入。你確認(rèn)下是多了還是少了?

王曉曉老師 解答

2024-02-03 19:16

至于庫存你做盤盈處理就可以了

王曉曉老師 解答

2024-02-03 19:32

借:庫存商品

貸:待處理財產(chǎn)損溢
然后沖銷管理費用 借:待處理財產(chǎn)損益 管理費用紅字

追問

2024-02-03 20:07

疑問:
1、您回復(fù)的第1個問題,因為:賬面的主營業(yè)務(wù)收入為49218.44元,淘寶出庫金額為49083.17元(不含稅),所以,賬面比實際多銷售了49218.44-49083.17=135.27元。
背景是:賬面上的主營業(yè)務(wù)收入為49218.44元,是含有線下收入及淘寶的支付寶提現(xiàn)到銀行公賬上的收入,2023年是沒有將支付寶上的錢當(dāng)作其他貨幣資金,意思是,淘寶銷售沒在賬面上反應(yīng),但支付寶上有錢了,直接提出到銀行公賬上。
2、您的第2點回復(fù)有問題,現(xiàn)在就是賬面庫存比實際庫存多了3042.69元,如果您還借:庫存商品,那庫存存商品豈不是比實際庫存更多了嗎?

王曉曉老師 解答

2024-02-03 20:09

就是等于你們盤虧了庫存,那就借:待處理財產(chǎn)損溢貸:庫存商品

王曉曉老師 解答

2024-02-03 20:09

然后轉(zhuǎn)銷借:管理費用(如果有人賠就其他應(yīng)收款)貸:待處理財產(chǎn)損益

王曉曉老師 解答

2024-02-03 20:12

第一個問題,其實最終你們就是收了49083.17元是不是,不管你的過程是怎樣,最后你公賬銀行都是收了49083.17的對不?

追問

2024-02-03 20:28

賬面做的主營業(yè)務(wù)收入為49218.44,那肯定是銀行公賬上是收了49218.44,但是,淘寶的出庫金額為49083.17,而且,賬面上沒有反應(yīng)支付寶的金額

王曉曉老師 解答

2024-02-03 20:30

就是你們出庫金額做少了對吧因為49218.44大于49083.17

王曉曉老師 解答

2024-02-03 20:32

這個差額是你們線下銷售的金額?

追問

2024-02-03 21:40

請細看,因為:賬面的主營業(yè)務(wù)收入為49218.44元,淘寶出庫金額為49083.17元(不含稅),所以,賬面比實際多銷售了49218.44-49083.17=135.27元。
背景是:賬面上的主營業(yè)務(wù)收入為49218.44元,是含有線下收入及淘寶的支付寶提現(xiàn)到銀行公賬上的收入,2023年是沒有將支付寶上的錢當(dāng)作其他貨幣資金,意思是,淘寶銷售沒在賬面上反應(yīng),但支付寶上有錢了,直接提出到銀行公賬上。

王曉曉老師 解答

2024-02-03 21:53

我理解,你就是說本來淘寶上的135.27不應(yīng)該做到賬上來,因為提現(xiàn)存了銀行,所以就做到了賬上。

王曉曉老師 解答

2024-02-03 21:53

你就一直覺得賬上不應(yīng)該做這135.27

追問

2024-02-03 22:11

好像是吧,覺得好亂

王曉曉老師 解答

2024-02-03 22:14

其實你別糾結(jié)這100多了,我覺得做進來對的,不然你錢都存進公戶了,你不做收入,沒辦法平賬了。除非你還準(zhǔn)備把一個錢拿走,那你就沖貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)銀行存款。

追問

2024-02-03 22:21

那么,您的分錄具體是什么?怎么調(diào)賬呢?

王曉曉老師 解答

2024-02-03 22:22

貸:主營業(yè)務(wù)收入-135.27銀行存款135.27

王曉曉老師 解答

2024-02-03 22:23

借:待處理財產(chǎn)損溢3042.6 貸:庫存商品3042.6
借:管理費用(如果有人賠就其他應(yīng)收款)3042.6貸:待處理財產(chǎn)損益3042.6

王曉曉老師 解答

2024-02-03 22:24

這樣做完你的兩個問題都可以了

追問

2024-02-03 22:28

您是說,借:銀行存款135.27(紅字),貸:主營業(yè)務(wù)收入135.27(紅字) 嗎?但是,賬面銀行存款與實際銀行存款在2023年12月是一致的呀,如果您還這要 借銀行存款135.27(紅字)的話,那賬面與實際的銀行存款就不一致了

追問

2024-02-03 22:30

還有,因為之前記賬是純外賬,賬面上的庫存金額只有一個總的金額,沒有進銷存的,不知道如何補一個進銷存

王曉曉老師 解答

2024-02-03 22:30

就是讓你付出去,想要把這個主營調(diào)走,就要把存進來的錢給付出去。

王曉曉老師 解答

2024-02-03 22:32

當(dāng)年付不出去了做你也可以做  借:其他應(yīng)付款-135.27貸:主營業(yè)務(wù)收入-135.27

追問

2024-02-03 22:34

那么,進銷存如何補一個呢?賬面的庫存商品期末數(shù)為10380.69元,實際庫存為7338元

追問

2024-02-03 22:36

還有,您說,借:其他應(yīng)付款-135.27,那這個科目豈不是一直掛著嗎?到時如何平掉這個科目呢?

王曉曉老師 解答

2024-02-03 22:36

10380.69-7338=3042.69
借:待處理財產(chǎn)損溢3042.6 9貸:庫存商品3042.69
借:管理費用(如果有人賠就其他應(yīng)收款)3042.69貸:待處理財產(chǎn)損益3042.69

追問

2024-02-03 22:39

我是問:
1、2023年,賬面上是沒有進銷存的,是否需要補一個進銷存呢?具體如何補?
2、您說,借:其他應(yīng)付款-135.27,那這個科目豈不是一直掛著嗎?到時如何平掉這個科目呢?

王曉曉老師 解答

2024-02-03 22:48

到時后做個支付,借:其他應(yīng)付款135.2貸:銀行存款135.2.把不應(yīng)該存進來的錢付出去

王曉曉老師 解答

2024-02-03 22:49

那你們平時出庫怎么記賬的呢

追問

2024-02-03 22:51

2023全年是純外賬,所以是沒有出庫之說的,由2024年1月起,要做一套賬,即不分內(nèi)、外賬了。所以,2023年是否要補一個進銷存以備查賬之用呢? ,具體如何做呢?

王曉曉老師 解答

2024-02-03 22:53

那么,進銷存如何補一個呢?賬面的庫存商品期末數(shù)為10380.69元,實際庫存為7338元。你這個按我說的分錄,先把庫存數(shù)調(diào)整為實際的

王曉曉老師 解答

2024-02-03 22:54

之前的不用再補了,工程太大

王曉曉老師 解答

2024-02-03 22:55

24年期初可以啟用庫存模塊,按真實的存貨做錄入

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同學(xué)你好,稍等看下
2024-02-03 18:57:47
收入調(diào)減 利潤也要調(diào)減 然后未分配利潤調(diào)減
2016-09-12 14:49:52
未分配利潤
2017-12-26 11:53:36
所得稅匯算清繳資產(chǎn)負(fù)債表直接按調(diào)整后的數(shù)字填報即可
2019-04-23 19:39:03
你好,這些是在利潤表上的,不在資產(chǎn)負(fù)債表
2020-06-12 17:16:22
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