
管理費(fèi)用 月末結(jié)轉(zhuǎn)時還要不要寫明二級科目了?是借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用(總發(fā)生額)還是借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)管理費(fèi)用-差旅費(fèi)管理費(fèi)用-租賃費(fèi)管理費(fèi)用-水電費(fèi)管理費(fèi)用-社保費(fèi)管理費(fèi)用-職工薪酬管理費(fèi)用-福利費(fèi)……
答: 你好,是第二種方式,如果有三級明細(xì)的,還需要到三級明細(xì),而不能 就是一個總的科目的
12月調(diào)整本年度費(fèi)用科目,把管理費(fèi)用10000調(diào)到經(jīng)營成本,請問怎么做分錄,每個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
答: 同學(xué),你好 去年12月份的,現(xiàn)在調(diào)整不了了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在財務(wù)軟件中 管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 是總的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 還是管理費(fèi)用下面的二級科目一個一個結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
答: 二級科目一個一個結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)本期損益后出現(xiàn)會計科目 借:本年利潤 305 貸:管理費(fèi)用 305 不知道對不對 不知道什么意思?
結(jié)轉(zhuǎn)損益的的憑證有3張,是看到有財務(wù)費(fèi)用科目在3/3,請問摘要寫,更正21號憑證3/3的錯誤嗎?然后正確的寫,借:本年利潤,貸記管理費(fèi)用
月末管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,步驟是什么,是添制憑證,然后在管理費(fèi)用貸方記余額,在本年利潤科目借方寫這個月管理費(fèi)用總額么,本年利潤怎么結(jié)算
本月要沖銷上月管理費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)的利潤,借本年利潤紅字,貸管理費(fèi)用紅字,那到本月底了,這管理費(fèi)用如何結(jié)轉(zhuǎn)??


菲拉菲拉飛起來啦 追問
2024-02-02 12:37
小菲老師 解答
2024-02-02 12:38