
請(qǐng)問12月申報(bào)表附表4加計(jì)抵減期末余額為負(fù)數(shù),24年無加計(jì)抵減政策,這個(gè)月申報(bào)表加計(jì)抵減的負(fù)數(shù)怎么填列?
答: 同學(xué)你好 那就還是?t填寫負(fù)數(shù)
我們3月份有進(jìn)項(xiàng)適合加計(jì)抵減政策,但3月份會(huì)計(jì)忘了抵減,我現(xiàn)在申報(bào)4月份時(shí)能否抵減?抵減填申明填寫后列表四中填列數(shù)據(jù)就行是嗎?表二12欄不用填吧?
答: 你好 對(duì),直接填寫表四就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅加計(jì)抵減申報(bào)這個(gè)月還沒有提交適用加計(jì)抵減政策聲明,附表4里上個(gè)月有余額,但是本月用不到,可不可以先把附表4申報(bào)了,以后再去提交加計(jì)抵減聲明
答: 可不可以先把附表4申報(bào)了,以后再去提交加計(jì)抵減聲明?可 以

