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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-03-27 09:07

現(xiàn)在是認繳制,可以沒有實收資本,而有股東墊款,計入其他應付款科目。 
可以由股東墊款轉(zhuǎn)為實收資本的。

詩詩老師 追問

2018-03-27 09:40

先做賬到時負數(shù)多少現(xiàn)金再做張實收資本的單或張其他應付款的單嗎?還是做前期先做收入進來

張艷老師 解答

2018-03-27 09:41

是這樣的,開始公司賬上沒有錢,可以由股東墊資進行經(jīng)營的,借:銀行存款  貸:其他應付款---股東 
或有收入的話,也可以形成資金來源。

詩詩老師 追問

2018-03-27 10:19

@劉老師—追夢:問題是這些錢都是股東他們自己支付出去的有三個股東,這樣怎么做呀

張艷老師 解答

2018-03-27 10:21

很簡單的,只要是股東墊款的支出,就計入其他應付款科目 
比如股東墊款購買辦公用品,借:管理費用--辦公費   貸:其他應付款--股東

詩詩老師 追問

2018-03-27 10:24

@劉老師—追夢:其他應付款的 話那這錢不是要還給股東嗎?但是他們是年底分紅要的

張艷老師 解答

2018-03-27 10:26

1、需要歸還給股東,畢竟是借的人家錢嘛 
2、股東分紅不分紅,和計入其他應付款是沒有關系的。

詩詩老師 追問

2018-03-27 11:10

@劉老師—追夢:借:管理費用 貸:其他應付款嗎,借:管理費用 貸:現(xiàn)金,然后月底再轉(zhuǎn)實收資本。這兩個有什么不一樣嗎?

張艷老師 解答

2018-03-27 11:14

會計做賬是要按經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生時的具體情況入賬的,是當前時點的事情,不管以后。

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現(xiàn)在是認繳制,可以沒有實收資本,而有股東墊款,計入其他應付款科目。 可以由股東墊款轉(zhuǎn)為實收資本的。
2018-03-27 09:07:54
這個最好是銀行投資備注投資款,這個比較好,現(xiàn)在沒有驗資,最好是銀行投入做投資款,你這個要是現(xiàn)金,我之前學員反饋說審計那邊過不了
2020-03-05 19:47:12
你好同學 是的,現(xiàn)金分配是實收資本減少 借:實收資本 貸:銀行存款
2019-08-10 12:22:01
你好, 9萬不是投資款不記實收資本的
2020-06-16 10:44:32
你好 可以入賬的 開收據(jù) 備注投資款
2019-12-03 18:09:00
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