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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2024-01-30 15:36

你好,同學(xué)
這個(gè)是可以的
 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))

undefined 追問(wèn)

2024-01-30 15:51

老師,如果我銷項(xiàng)稅需要交14元,上期期末留底稅20元,這個(gè)20元計(jì)入的是
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅借方余額

我1月產(chǎn)生14元銷項(xiàng),現(xiàn)在
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
       應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))14
本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅、
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))14
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅14

這樣應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅余額在借方,這樣可以嘛?

冉老師 解答

2024-01-30 15:52

可以的,進(jìn)項(xiàng)稅大的話,實(shí)際就是借方余額

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你好 你是一般納稅人的話 你要繳納的話 把轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到未交增值稅 。你科目不對(duì) 。未交增值稅是二級(jí)科目 不是三級(jí)科目哦
2020-05-07 13:54:58
可以這樣做的。小規(guī)模其實(shí)應(yīng)交增值稅是沒(méi)有明細(xì)的
2016-05-17 22:43:05
小企業(yè)準(zhǔn)則也是要這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-10-30 15:04:47
這個(gè)準(zhǔn)則沒(méi)有規(guī)定,可以做一下
2021-03-09 10:05:14
你好,建議放到其他業(yè)務(wù)收入,這樣你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額是一樣。
2023-03-23 10:10:14
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