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送心意

高輝老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-01-30 10:02

你好,對方會開具負(fù)數(shù)發(fā)票,根據(jù)開具的紅字發(fā)票做一筆沖銷管理費用的分錄
借:管理費用 負(fù)數(shù)
    銀行存款

小電燈 追問

2024-01-30 10:04

對方需要把紅字發(fā)票給到我嗎

高輝老師 解答

2024-01-30 10:05

需要的,會把紅字發(fā)票給你

小電燈 追問

2024-01-30 10:08

好的,收到紅字發(fā)票,直接做 借:銀行存款   貸:管理費用  可以吧

高輝老師 解答

2024-01-30 10:11

你好,金額有多少了

小電燈 追問

2024-01-30 10:13

金額是1000元

高輝老師 解答

2024-01-30 10:16

你好,可以直接做分錄
借:管理費用  負(fù)數(shù)   不能放在貸方
     銀行存款


都是放在借方

小電燈 追問

2024-01-30 10:37

好的,謝謝老師

高輝老師 解答

2024-01-30 10:42

不客氣,祝工作順利

小電燈 追問

2024-01-30 10:48

老師,那如果充值的金額用了一部分,剩余部分退回來呢,也是一樣的嗎

高輝老師 解答

2024-01-30 11:00

你好,可以只開一部分的紅字發(fā)票,或者全部紅沖,在開具一張最后確認(rèn)的金額。,分錄都一樣

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相關(guān)問題討論
申報的時候,在 填寫在附表2的8B和第10行
2024-03-01 11:44:01
你好;? ?你的意思只是1月要申報抵減; 但是你12月是 把? ?外購的 和抵減分錄一起做賬 到12月去了是嗎? ?
2022-11-29 15:44:14
?你好;? ?這個是要計入委托加工物資 里面去 ;到時你們 要計入 總的 成本去的;? 不是計入管理費用去哈? ??
2022-05-12 11:10:39
你好,這種的話最好還是不要入賬。
2022-02-21 10:54:43
你好,是工傷嗎?管理費用福利費。
2021-03-09 17:43:58
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