2017年沒有用財務(wù)軟件做賬,但2018年開始新裝軟件做賬,但2017年底手工申報了第四季度的增值稅和附加稅,到了2018年1月也繳納了申報的各項附加稅及增值稅,我2018年1月交納時這們處理:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(或附加稅),貸:銀行存款,但只有補(bǔ)提了去年申報的數(shù)據(jù),我的應(yīng)交稅費的賬務(wù)才平衡,那我應(yīng)該怎樣補(bǔ)提去年手工申報的增值稅和附加稅呢?
 
- 心靜 - 于2018-03-23 22:18 發(fā)布 ??1758次瀏覽 
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                                                     王雁鳴老師 職稱: 中級會計師 
2018-03-23 22:22
您好,在2018年的賬里,直接做,借;稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅(等附加稅),就行了。
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 您好,在2018年的賬里,直接做,借;稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅(等附加稅),就行了。
 2018-03-23 22:22:16
 
 您好對的,是這個意思的
 2023-04-19 10:50:10
 
 你好,小規(guī)模公司是價稅一起入成本或者費用,不需要分開入賬
 2016-06-27 09:45:28
 
 你好!
借:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交增值稅–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
 2019-01-21 08:11:24
 
 你好,正常來說,上期應(yīng)當(dāng)有應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅余額才是的
如果上期是平的,那2015年1月份收到銀行增值稅扣款憑證68873.46,這個是預(yù)交的增值稅稅款嗎?
 2020-06-15 17:10:09
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