
2017年手工賬其他應(yīng)交款有余額,我建電腦賬直接把其他應(yīng)交款余額調(diào)到了應(yīng)交稅費,其他應(yīng)付款,應(yīng)付職工薪酬里,現(xiàn)在怎么做把其他應(yīng)交款沖平,不用這個科目了!
答: 借;其他應(yīng)交款 貸;應(yīng)交稅費 你好,可以做這個分錄
2018年1月建立電腦賬,2月3月發(fā)票已認證,稅已交,我把2017年的其他應(yīng)交款科目調(diào)到了應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費,其他應(yīng)付款,現(xiàn)在怎么做把其他應(yīng)交款科目沖平,不用這個科目了?還有我電腦從1月已經(jīng)調(diào)賬了,會影響到我三月份的資產(chǎn)負債表不
答: 現(xiàn)在本來就沒有其他應(yīng)交款科目了,直接調(diào)平處理,影響資產(chǎn)負債表的科目分類
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
看公司12年的賬工會經(jīng)費計提,借:管理費用 -工會經(jīng)費、貸:其他應(yīng)交款?,F(xiàn)在計提改成了借:管理費用 -工會經(jīng)費、貸:應(yīng)付職工薪酬。想問是什么時候改的?公司12年計提工會經(jīng)費了,但是沒有付,其他應(yīng)交款貸方有余額。我接著做13年的賬,該怎樣計提?要不要把12年的其他應(yīng)交款貸方余額轉(zhuǎn)到現(xiàn)在的應(yīng)付職工薪酬?
答: 以前本來應(yīng)交,沒交,只能掛賬上處理

