
老師你好: 跨年招待費(fèi)發(fā)票未及時(shí)入賬,現(xiàn)在才拿發(fā)票來,我們只能做在1月份的賬上,會(huì)計(jì)科目通過“以前年度損益調(diào)整”處理。那是不是在年度匯算的時(shí)候,一邊列入管理費(fèi)用-招待費(fèi),一邊調(diào)增管理費(fèi)用。
答: 你好對(duì)的這樣處理是正確的。
2020年1月多記食堂工資500元,當(dāng)初的分錄是: 借 管理費(fèi)用一食堂臨時(shí)員工工資貸:銀行存款 500 2023年11月發(fā)現(xiàn)后追回500元,現(xiàn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整科目。
答: 同學(xué)你好。金額較小的費(fèi)用可以直接沖減當(dāng)期費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果2020年1月付2019年12月的電話費(fèi)200元,怎么做賬?照樣做:借:管理費(fèi)用200 貸:銀行200元,還是用以前年度損益調(diào)整代替管理費(fèi)用科目做賬?
答: 這個(gè)2019年先入賬,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
老師,之前社保做進(jìn) 管理費(fèi)用—社保費(fèi) 今年補(bǔ)做去年的 用以前年度損益調(diào)整怎么做分錄
2019年12月份開的發(fā)票能在2020年6月份做賬放管理費(fèi)用_辦公費(fèi)用嗎?還是說要放到以前年度損益調(diào)整,麻煩您看一下圖片。
老師您好,19年估了管理費(fèi)用,借 管理費(fèi)用20年調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢,借以前年度損益調(diào)整貸,管理費(fèi)用,這樣做對(duì)么?
老師,我19年少提了936的折舊,20年3月發(fā)現(xiàn)的,必須要用以前年度損益調(diào)整嗎?可不可以直接補(bǔ)提到今年的管理費(fèi)用-折舊費(fèi)。
老師.我想請(qǐng)問一下以前年度計(jì)提的殘障金,今年發(fā)現(xiàn)不用繳納,需要從管理費(fèi)用里面沖減,這個(gè)需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整么


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2024-01-19 13:00
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2024-01-19 13:05
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2024-01-19 13:06
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