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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-03-23 10:15

你好,是的 
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

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你好,是的 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-03-23 10:15:05
您好,可以全額抵扣 1.支付 管理費用 280 貸:現(xiàn)金等 280 2.抵扣 借:應交稅費——應交增值稅(稅款減免) 280 借方負數(shù):管理費用 280
2019-03-04 15:18:59
你好,支付時,仍應按原來的會計處理進行核算。 借:管理費用 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 抵扣時 借:應增稅金——未交增值稅 或者 借:應交稅費-增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入
2016-12-02 09:23:35
您好,借 管理費用-辦公費 貸 現(xiàn)金 借 應交稅費應交增值稅(減免稅款)貸 管理費用-辦公費
2019-06-18 14:34:09
全額抵 購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費用負數(shù) 服務費的賬務處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費用負數(shù)
2019-03-16 12:52:25
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