
我的開(kāi)辦費(fèi)是20萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)17年直接入期間費(fèi)用了,借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金,然后到了18年2月發(fā)現(xiàn)沒(méi)有進(jìn)行攤銷,那么如何做賬務(wù)處理??
答: 不用改了,如果一定想改,就是沖銷后,再進(jìn)行分?jǐn)偺幚?
我17年開(kāi)業(yè)的,開(kāi)辦費(fèi)直接入管理費(fèi)用了,沒(méi)有攤銷,現(xiàn)在18年1月份如何補(bǔ)攤銷??按36期攤,需要用以前年度損益調(diào)整??
答: 需要的計(jì)入以前年度損益調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人,20年6月有筆審計(jì)費(fèi)用2000元,當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票,直接做的借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在21年,2月收到了這張費(fèi)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)問(wèn)處理
答: 借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配 借利潤(rùn)分配貸其他應(yīng)付款
淑芬 追問(wèn)
2018-03-22 17:52
江老師 解答
2018-03-22 19:42