老師我想咨詢一下,12月底我開了一張發(fā)票3%的稅率金額102476元,計入的是制造費用,跨年繳稅時發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,應(yīng)該是9%的,導(dǎo)致我進(jìn)項不能抵扣,繳納了增值稅,3%的屬于簡易計征的范圍,我這個月把這張發(fā)票紅沖,重新開具正確的發(fā)票,我這個賬上怎么做會計分錄呢
躺平。
于2024-01-16 09:27 發(fā)布 ??240次瀏覽
- 送心意
王璐璐老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2024-01-16 09:29
你先把原先的那個發(fā)票做的賬做紅字,后面再重新做新的發(fā)票的賬
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你先把原先的那個發(fā)票做的賬做紅字,后面再重新做新的發(fā)票的賬
2024-01-16 09:29:20

會計分錄:
1. 應(yīng)收票據(jù):借:其他應(yīng)收款 xx 元;貸:應(yīng)交稅費-紅沖增值稅專用發(fā)票 xx 元;
2. 應(yīng)付票據(jù):借:應(yīng)付票據(jù) xx 元;貸:應(yīng)付款-采購材料費 xx 元;
拓展知識:紅沖增值稅專用發(fā)票是指納稅人購買貨物、接受服務(wù)后,由稅務(wù)機(jī)關(guān)在財政、稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)中產(chǎn)生的稅務(wù)憑證,可作為納稅人減免應(yīng)納稅款的依據(jù),也是稅務(wù)機(jī)關(guān)收取稅款的憑證。
2023-03-25 15:56:19

你好 你之前認(rèn)證發(fā)票 做賬的時候怎么做分錄的 好寫轉(zhuǎn)出分錄
2020-04-23 13:04:18

你好 你們之前做賬分錄怎么寫的。 意思是業(yè)務(wù)取消了是嗎
2020-06-17 10:41:30

紅沖這個不是沖掉銷項稅額 負(fù)數(shù)么,你咋是進(jìn)項稅額留底?
2020-01-10 17:53:47
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