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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-03-22 09:05

借;以前年度損益調(diào)整   貸;庫存現(xiàn)金等科目 
你好,是這樣處理的

薇若天際 追問

2018-03-22 09:11

調(diào)整損益類科目,不涉及到庫存現(xiàn)金吧?是費(fèi)用吧?

鄒老師 解答

2018-03-22 09:11

你好,本來正常分錄是  借;管理費(fèi)用   貸;庫存現(xiàn)金等科目 
由于跨年就把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整科目的

薇若天際 追問

2018-03-22 09:16

是這樣的,去年的費(fèi)用計(jì)到了今年,借,管理費(fèi)用,貸,預(yù)付賬款,那要調(diào)整損益的話,不是應(yīng)該,借,以前年度損益調(diào)整,貸,管理費(fèi)用嗎?

鄒老師 解答

2018-03-22 09:17

你好,是這樣調(diào)整

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借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫存現(xiàn)金等科目 你好,是這樣處理的
2018-03-22 09:05:26
如果你是軟件做賬選這個(gè)借:X費(fèi)用(跨年通過以前年度損益調(diào)整)負(fù)數(shù)<br>貸:累積折舊 負(fù)數(shù)<(注意是累計(jì)折舊科目) 跨年的最后將以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配就可以了
2019-01-29 18:56:51
你好! 錄入少了,科目余額表平衡嗎?
2019-06-05 12:41:04
你好 是的 這樣調(diào)整可以? 在貸方和借方借都可以?
2023-03-06 09:18:38
同學(xué)你好,不對的,應(yīng)該做分錄借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存現(xiàn)金 借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整。
2021-05-09 19:28:25
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