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送心意

東老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2024-01-13 20:59

對,你你這個要是沒有做賬的話,申報的話只能先暫時填個數(shù)申報。

1624977463 追問

2024-01-13 21:00

老師,12月就有張280元發(fā)票,12月28日開的,需要做嗎?

東老師 解答

2024-01-13 21:01

是的,這個屬于15月份需要做

1624977463 追問

2024-01-13 21:02

老師,但這個費(fèi)用沒有報銷

東老師 解答

2024-01-13 21:02

沒有報銷,你可以先做賬,然后掛到貸方其他應(yīng)付款

1624977463 追問

2024-01-13 21:07

老師,掛其他應(yīng)付款,資產(chǎn)也為0,申報表過不了

東老師 解答

2024-01-13 21:09

那就只能是暫做一筆現(xiàn)金借款才行呢

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相關(guān)問題討論
借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
2023-06-15 10:50:29
你好 記管理費(fèi)用開辦費(fèi)??
2021-02-20 13:59:31
你好,成立時發(fā)生的費(fèi)用,可以計(jì)入“待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)”,以后分期攤銷,發(fā)的福利,計(jì)入“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”科目
2020-12-24 19:33:49
對,你你這個要是沒有做賬的話,申報的話只能先暫時填個數(shù)申報。
2024-01-13 20:59:55
你好 借工程施工 - 其他間接費(fèi)用 -刻章費(fèi)貸銀行存款
2020-09-29 16:26:45
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