建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點(diǎn) 問
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營業(yè)外收入 答
老師,員工請(qǐng)病假是不是這樣算的 是今年5月份來的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答

購稅購機(jī)服務(wù)費(fèi)發(fā)票聯(lián)上月已做賬,但抵扣聯(lián)一直未抵扣,本月我想抵扣掉要做賬時(shí)要如何做?
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅額) 貸;管理費(fèi)用
購稅購機(jī)服務(wù)費(fèi)發(fā)票聯(lián)上月已做賬,但抵扣聯(lián)一直未抵扣,本月我想抵扣掉要做賬時(shí)要如何做?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣稅款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司2018年12月的貨物采購發(fā)票抵扣聯(lián)已認(rèn)證,發(fā)票聯(lián)未做賬,2019年如何做?
答: 直接入賬: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅金 待:應(yīng)付賬款
購買材料的增值稅票、抵扣聯(lián)當(dāng)月未抵扣、發(fā)票聯(lián)當(dāng)月做賬、可以嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做
#提問# 老師,我收到勞務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,發(fā)票聯(lián)入賬,但本月未認(rèn)證抵扣,如何做賬
請(qǐng)問,抵扣聯(lián)在上個(gè)月已經(jīng)抵扣,發(fā)票聯(lián)做在下個(gè)月賬,怎么計(jì)算要交的稅?
我們購買材料后發(fā)票過來發(fā)票聯(lián)掉了,只有抵扣聯(lián)在,這樣我直接抵扣聯(lián)復(fù)印一份可以做賬了嗎?
你好,我們公司是購貨方,抵扣聯(lián)已認(rèn)證未丟失,但是發(fā)票聯(lián)丟失,可以用抵扣聯(lián)的復(fù)印件做賬嗎?還需要向稅務(wù)局報(bào)備嗎?





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


