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送心意

岳老師

職稱注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2018-03-20 10:30

借:成本費(fèi)用 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
應(yīng)付職工薪酬——社保等(單位部分) 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:銀行存款 
其他應(yīng)付款——社保等(個人部分) 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保等(單位部分) 
其他應(yīng)付款——社保等(個人部分) 
貸:銀行存款

價(jià)值觀 追問

2018-03-20 15:52

老師,商貿(mào)企業(yè),計(jì)提借管理費(fèi)用  _職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬 _工資 應(yīng)付職工薪酬 _社保   應(yīng)付職工薪酬_醫(yī)保  應(yīng)付薪酬_公積金   。是這樣嗎

價(jià)值觀 追問

2018-03-20 15:53

老師,你發(fā)放工資分錄排版有點(diǎn)亂,我看不懂

價(jià)值觀 追問

2018-03-20 16:14

你是計(jì)提工資,發(fā)放工資,最后銀行劃賬回單分錄是這樣嗎

岳老師 解答

2018-03-22 13:19

他這個版面我也調(diào)整不了,抱歉了。

岳老師 解答

2018-03-22 13:21

您的計(jì)提分錄大致正確,但是借方應(yīng)當(dāng)對應(yīng)各個成本費(fèi)用科目,不應(yīng)當(dāng)只是管理費(fèi)用。因?yàn)閱T工各個崗位都有。

岳老師 解答

2018-03-22 13:22

是的,分錄就是這樣寫。如果涉及個稅,也是發(fā)放時代扣,次月申報(bào)期解繳。

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借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——社保等(單位部分) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款——社保等(個人部分) 借:應(yīng)付職工薪酬——社保等(單位部分) 其他應(yīng)付款——社保等(個人部分) 貸:銀行存款
2018-03-20 10:30:31
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2022-11-29 15:34:46
你好,個人負(fù)擔(dān)的計(jì)提到工資,參考這個
2020-02-01 20:04:27
在計(jì)提工資時: 借:管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社?;? 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬-社?;? 貸:其他應(yīng)收款(代扣社保等) 繳納社保時: 借: 其他應(yīng)收款(代扣社保等) 貸:銀行存款 計(jì)提時后面只需要附職工工資表及代扣明細(xì)表就行了,屬于自制類型的原始憑證。 繳納時,會有社保收繳單位給你們開具的相應(yīng)的收款收據(jù)及銀行繳款單作為原始憑證即可。
2016-02-21 15:30:26
看下面這個圖,看下面這個圖做
2019-10-31 09:06:55
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