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送心意

立峰老師

職稱注冊會計師,稅務師

2024-01-10 22:11

你好同學
2019.1.1
借:固定資產 100   貸資本公積  100

立峰老師 解答

2024-01-10 22:12

2019.12.31
借:固定資產 100 貸資本公積 100
借:管理費用5   貸:累計折舊5

立峰老師 解答

2024-01-10 22:12

2019.12.31
借:固定資產 100 貸資本公積 100
借:年初未發(fā)配利潤 5   管理費用5   貸:累計折舊10

背后的鉛筆 追問

2024-01-10 22:14

老師您好,請問如果是考慮所得稅影響,分錄應該怎么寫

立峰老師 解答

2024-01-10 22:38

2019.1.1
借:固定資產 100 貸資本公積 100
借:資本公積  25   貸:遞延所得稅負債  25

立峰老師 解答

2024-01-10 22:39

2019.12.31
借:固定資產 100 貸資本公積 100

借:資本公積  25   貸:遞延所得稅負債  25
借:管理費用5   貸:累計折舊5
借:遞延所得稅資產 1.25    貸:管理費用  1.25

立峰老師 解答

2024-01-10 22:40

2020.12.31
借:固定資產 100 貸資本公積 100
借:資本公積  25   貸:遞延所得稅負債  25
借:年初未分配利潤   5管理費用5   貸:累計折舊10
借:遞延所得稅資產 2.5  貸:管理費用  1.25  年初未分配利潤2.5

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你好同學 2019.1.1 借:固定資產 100 貸資本公積 100
2024-01-10 22:11:32
你好同學,稍等回復你
2023-04-08 17:10:40
你好,這樣說的話就很難確定的。 其實主要要看他們之間有什么業(yè)務,而且得要看你們是按什么標準來合并。
2024-05-14 10:56:00
如果被合并方本身編制合并財務報表的,被合并方的賬面所有者權益價值應當以其合并財務報表為基礎確定。
2020-04-23 17:22:28
你好同學 一般是將資產負債所有者權益都加上來,這個金額是借貸相等的,同學。
2019-08-10 11:32:52
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