
請問下怎么補入上年的增值稅減免稅款,實際已經(jīng)直接抵減了,但是賬上還沒做,原本應該入借應交稅費-減免稅款,貸營業(yè)外收入-補貼,那現(xiàn)在是要進以前年度損益調(diào)整,分錄該怎么做呢
答: 借應交稅費、減免稅款, 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
老師你好 請教一個問題:16年開始購買金稅盤,到19年每年交維護費共計1660元,減免增值稅分錄是借減免稅款貸營業(yè)外收入。現(xiàn)在小規(guī)模幾年沒有交增值稅,1660元減免稅款已經(jīng)過期不能用來抵扣了,如果調(diào)賬直接紅沖減免稅款那筆分錄可不可以這樣做,如果不行要涉及到以前年度損益調(diào)整應該怎么做
答: 你好,需要用以前年度損益調(diào)整科目的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
第四季度報完季報時查賬發(fā)現(xiàn),增值稅減免少記1毛錢,導致營業(yè)外收入少記1毛,沒有以前年度損益調(diào)節(jié)這科目,怎么調(diào)賬?
答: 借:應交稅費0.1貸:未分配利潤0.1

