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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2024-01-10 15:04

你好,不可以。
其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),應(yīng)當(dāng)調(diào)整到  其他應(yīng)收款  欄次填寫才是的

鄒老師 解答

2024-01-10 15:10

你好,是留抵稅額導(dǎo)致的? 

鄒老師 解答

2024-01-10 15:11

你好,需要調(diào)整到  其他流動資產(chǎn)  欄次填寫 

鄒老師 解答

2024-01-10 15:15

你好,是的,是這樣的

undefined 追問

2024-01-10 15:09

那應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)呢?

undefined 追問

2024-01-10 15:11

待認(rèn)證+留底導(dǎo)致的

undefined 追問

2024-01-10 15:15

就是待認(rèn)證+留底稅額在其他流動資產(chǎn)對吧?如果是計(jì)提的稅額正數(shù)還是在應(yīng)交稅費(fèi)填對吧?

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您好,他會體現(xiàn)年初金額,年末金額,然后會體現(xiàn)掛在其他應(yīng)付款名下的那些明細(xì)。
2022-05-05 10:25:39
沒有憑證,是財(cái)務(wù)報(bào)表的期初余額中的資產(chǎn)小計(jì)必須要有數(shù)據(jù)
2019-10-17 14:29:13
你假設(shè)有這張憑證,借:庫存現(xiàn)金 1,貸:其他應(yīng)付款 1,可以不用做憑證,所得稅申報(bào)那里資產(chǎn)總額填0.01就可以
2019-10-17 14:27:13
這個其他應(yīng)付款一個是借方余額,一個是貸方余額,直接相加,會自動抵減的
2019-11-14 15:22:00
您好,股東未實(shí)繳也是可以的。
2020-06-30 16:04:06
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