去年費(fèi)用多記,通過以前年度損益調(diào)整,1、調(diào)整上年多記費(fèi)用時借:庫存現(xiàn)金 5000貸:以前年度損益調(diào)整 50002、結(jié)轉(zhuǎn)時借:以前年度損益調(diào)整 5000貸:利潤分配--未分配利潤 50003、編制2018年2月份資產(chǎn)負(fù)債表時,要調(diào)整“庫存現(xiàn)金”、“未分配利潤”欄的年初數(shù)嗎?即:(1)貨幣資金欄年初數(shù)加上 5000(2)未分配利潤欄年初數(shù)加上 5000 老師,關(guān)于這個問題,我問了2個老師,得到了不同的答案,一個說需要調(diào)整“資產(chǎn)負(fù)債表”的期初數(shù),一個說不用調(diào)整,那是調(diào)整還是不調(diào)整,有點(diǎn)懵了
小幸運(yùn)
于2018-03-19 10:46 發(fā)布 ??1771次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師
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貸方用的啥科目,你可以說下么,
2019-10-16 14:54:19

你好
以前年度損益調(diào)整,最后是轉(zhuǎn)入利潤分配科目的,當(dāng)然影響資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤項(xiàng)目
2020-01-18 09:09:48

您好
借以前年度損益調(diào)整 貸管理費(fèi)用 這個科目沒有什么意義的 都是損益類科目
2022-03-08 10:37:08

你好,要將以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去的,然后在所有者權(quán)益變動表里面進(jìn)行調(diào)整
2020-06-16 09:59:34

未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+以前年度損益調(diào)整
你好,符合這個勾稽關(guān)系就是可以的
2017-07-12 16:34:45
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