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送心意

東老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2024-01-09 14:04

對,是根據(jù)這個(gè)余額來計(jì)提的

ZK 追問

2024-01-09 14:06

怎么檢查未分配利潤和法定盈余公積的的金額是不是對的呢?

東老師 解答

2024-01-09 14:07

你可以根據(jù)這個(gè)余額來乘以比例看看盈余公積來看的

ZK 追問

2024-01-09 14:12

那我金額不對,我應(yīng)該先做利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)再計(jì)提盈余公積對吧

東老師 解答

2024-01-09 14:13

對對,沒錯(cuò),就是按照這個(gè)順序來操作的

ZK 追問

2024-01-09 14:18

那本年利潤要先轉(zhuǎn)到投資收益再結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配嗎?

東老師 解答

2024-01-09 14:18

這本年利潤是不轉(zhuǎn)到投資收益里面的呀

ZK 追問

2024-01-09 14:26

您幫忙看看對不對

東老師 解答

2024-01-09 14:27

您這個(gè)是根據(jù)哪個(gè)?數(shù)字計(jì)提的呢?

ZK 追問

2024-01-09 14:28

利潤分配是根據(jù)科目余額表的本年利潤來的

東老師 解答

2024-01-09 14:29

那這個(gè)我看著就是沒有問題的

ZK 追問

2024-01-09 14:30

科目余額表的本年利潤余額942283.98元。1.結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配  借:本年利潤942283.98    貸:利潤分配--未分配利潤942283.98     2.計(jì)提法定盈余公積  借:利潤分配--未分配利潤9950.67    貸:盈余公積--法定盈余公積99950.67

東老師 解答

2024-01-09 14:31

但沒有問題,做到的話就是這么做的

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您好,不是的,應(yīng)該是借記貸記“利潤分配——未分配利潤”,貸記其他科目的。
2018-03-19 22:23:45
1、您編制計(jì)提盈余公積的分錄后,就會出現(xiàn)利潤分配-提取盈余公積的余額,所以需要結(jié)轉(zhuǎn)。 2、利潤分配下面的其他科目也需要結(jié)轉(zhuǎn)。 3、金額就是賬簿記錄里面的利潤分配-某明細(xì)科目的金額。
2018-11-09 09:00:37
你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
您好 因?yàn)橛喙e補(bǔ)虧要在利潤分配下體現(xiàn)?
2022-07-08 14:41:09
是的
2017-05-04 11:30:52
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