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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-01-04 11:37

你好,是這樣子的,如果是今年的收入,你可以先做無票收入入賬。

開放的冬日 追問

2024-01-04 11:40

老師,收款和業(yè)務(wù)都發(fā)生在2023年,但是要到2024年才開發(fā)票,這種怎么做賬呢

開放的冬日 追問

2024-01-04 11:40

2024年開了票以后怎么做賬呢?

宋生老師 解答

2024-01-04 11:42

你好,你這個可以先做無票收入,然后24年開票之后沖減無票收入的部分。

開放的冬日 追問

2024-01-04 11:43

哦,好的,謝謝老師了

宋生老師 解答

2024-01-04 11:44

你好,不用客氣的了。

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相關(guān)問題討論
借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 待開發(fā)票是不做賬的
2016-09-27 09:43:10
需要調(diào)整到去年收入,涉及損益科目,需要使用以前年度損益調(diào)整科目。
2019-02-19 16:55:23
你好,補做收入分錄就是了 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-12-18 14:21:05
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的, 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
2022-04-12 12:34:10
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2022-01-07 08:43:52
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