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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2020-10-16 12:09

同學(xué)你好
處理時 借;借;固定基金  貸;固定資產(chǎn)   處理殘值收入 借;現(xiàn)金  貸;其他收入   上交國庫時, 借:其他收入, 貸:現(xiàn)金或者銀行存款。

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借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 待開發(fā)票是不做賬的
2016-09-27 09:43:10
需要調(diào)整到去年收入,涉及損益科目,需要使用以前年度損益調(diào)整科目。
2019-02-19 16:55:23
你好,補(bǔ)做收入分錄就是了 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-12-18 14:21:05
你好,是這樣子的,如果是今年的收入,你可以先做無票收入入賬。
2024-01-04 11:37:14
正常確認(rèn)外票收入就可以借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入。
2023-09-07 14:41:59
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