老師,公司的賬上是虧損的,但是老板又強(qiáng)制的交了42 問(wèn)
同學(xué),你好 你的意思是老板分紅了??分紅了210萬(wàn)?? 答
老師好,我想做個(gè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)表,包含收入,成本,費(fèi)用的,有 問(wèn)
同學(xué)你好 下載中心去找找看會(huì)計(jì)學(xué)堂文檔下載中心_會(huì)計(jì)實(shí)用文檔報(bào)表下載專區(qū)-會(huì)計(jì)學(xué)堂 http://jiajuren.cn/download/ 答
印章的二級(jí)明細(xì)做什么? 問(wèn)
可入 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答
老師,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方企業(yè)變更名稱之前未開(kāi)發(fā)票 變更后要 問(wèn)
您好,是的,這個(gè)就按變更后的來(lái)開(kāi)發(fā)票的 答
老師問(wèn)一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓是以資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總計(jì) 問(wèn)
以轉(zhuǎn)股的收入-投入的本金 ,差額交個(gè)稅,交的個(gè)稅不能低于應(yīng)分的利潤(rùn)*20% 答

問(wèn)下,本年利潤(rùn)是12月申報(bào)所得稅后,財(cái)務(wù)軟件再計(jì)提轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)嗎,還是年末申報(bào)企業(yè)所得稅前就要關(guān)賬
答: 您好,計(jì)提所得稅,結(jié)轉(zhuǎn),關(guān)賬即可的呢。
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 含不含企業(yè)所得稅?
答: 你好,是已經(jīng)減去了所得稅之后的凈所得了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,季末計(jì)提所得稅費(fèi)用借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,借:本年利潤(rùn)貸:所得稅費(fèi)用盈利年末本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)中去,借:本年利潤(rùn)貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),對(duì)嗎?
答: 是的。你很棒,就是那樣做的
老師,補(bǔ)繳企業(yè)所得稅也能計(jì)入利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)吧,借,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸銀行存款
企業(yè)的未分配利潤(rùn)年底股東要分配,這個(gè)未分配利潤(rùn)是交過(guò)企業(yè)所得稅后再分配?還是不交企業(yè)所得稅直接分配,股東分配之后要交個(gè)人所得稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,計(jì)提企業(yè)所得稅是借,利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn),貸,應(yīng)交稅費(fèi)–企業(yè)所得稅 嗎?


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2024-01-04 10:14
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2024-01-04 10:15
微微老師 解答
2024-01-04 10:16
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2024-01-04 10:20
微微老師 解答
2024-01-04 10:21
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微微老師 解答
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